Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 17:31.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0275/23
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváhom
Dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: vyúčt. 08.08. - 07.09.2023
Fakturovaná suma s DPH: 68,22
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 18.09.2023
Dátum vystavenia: 14.09.2023
Dátum splatnosti: 28.09.2023
Dátum úhrady: 18.09.2023
Súbor: FD_0275_23
Zverejnené: 19.09.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov