Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 04:24.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0304/23
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváhom
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt. 09/2023
Fakturovaná suma s DPH: 91,95
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 05.10.2023
Dátum vystavenia: 01.10.2023
Dátum splatnosti: 18.10.2023
Dátum úhrady: 06.10.2023
Súbor: FD_0304_23
Zverejnené: 11.10.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov