Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 03:03.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0317/23
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváhom
Dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: vyúčt. 8.9. - 7.10.2023
Fakturovaná suma s DPH: 126,88
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 17.10.2023
Dátum vystavenia: 13.10.2023
Dátum splatnosti: 27.10.2023
Dátum úhrady: 18.10.2023
Súbor: FD_0317_23
Zverejnené: 30.10.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov