Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 16:26.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0341/23
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváhom
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt. 10/2023
Fakturovaná suma s DPH: 104,61
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.11.2023
Dátum vystavenia: 01.11.2023
Dátum splatnosti: 20.11.2023
Dátum úhrady: 07.11.2023
Súbor: FD_0341_23
Zverejnené: 10.11.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov