Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 03:01.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0357/23
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváhom
Dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: vyúčt. 8.10. - 7.11.2023
Fakturovaná suma s DPH: 104,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 13.11.2023
Dátum vystavenia: 13.11.2023
Dátum splatnosti: 27.11.2023
Dátum úhrady: 15.11.2023
Súbor: FD_0357_23
Zverejnené: 23.11.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov