Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 01:07.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0257031370
Číslo faktúry: FD /0149/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: ASA Trnava spol s.r.o.
Adresa: Priemyselná 5,91701 Trnava 1
IČO: 31449697
Predmet: vyúčt.05/2015
Fakturovaná suma s DPH: 2696,32
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 11.06.2015
Dátum vystavenia: 31.05.2015
Dátum splatnosti: 21.06.2015
Dátum úhrady: 15.06.2015
Súbor: FD_0149_15
Zverejnené: 17.06.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov