Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 18:36.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0401/23
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváhom
Dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: vyúčt. 08.11. - 07.12.2023
Fakturovaná suma s DPH: 115,54
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 14.12.2023
Dátum vystavenia: 14.12.2023
Dátum splatnosti: 28.12.2023
Dátum úhrady: 19.12.2023
Súbor: FD_0401_23
Zverejnené: 21.12.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov