Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 21:07.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0385/23
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváhom
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt. 11/2023
Fakturovaná suma s DPH: 105,73
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 05.12.2023
Dátum vystavenia: 01.12.2023
Dátum splatnosti: 18.12.2023
Dátum úhrady: 08.12.2023
Súbor: FD_0385_23
Zverejnené: 21.12.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov