Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 04:23.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0415/23
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváhom
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt. 12/2023
Fakturovaná suma s DPH: 90,52
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 04.01.2024
Dátum vystavenia: 31.12.2023
Dátum splatnosti: 18.01.2024
Dátum úhrady: 08.01.2024
Súbor: FD_0415_23
Zverejnené: 09.02.2024


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov