Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 17:25.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0425/23
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváhom
Dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: vyúčt. 08.12.2023 - 07.01.2024
Fakturovaná suma s DPH: 98,71
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 16.01.2024
Dátum vystavenia: 31.12.2023
Dátum splatnosti: 29.01.2024
Dátum úhrady: 22.01.2024
Súbor: FD_0425_23
Zverejnené: 09.02.2024


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov