Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 01:53.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0036/24
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváhom
Dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: vyúčt. telefónu od 08.01. - 07.02.2024
Fakturovaná suma s DPH: 145,68
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 14.02.2024
Dátum vystavenia: 14.02.2024
Dátum splatnosti: 28.02.2024
Dátum úhrady: 21.02.2024
Súbor: FD_0036_24
Zverejnené: 04.03.2024


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov