Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 02:56.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 6775298426
Číslo faktúry: FD /0175/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt. 06/2015
Fakturovaná suma s DPH: 126,35
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.07.2015
Dátum vystavenia: 03.07.2015
Dátum splatnosti: 17.07.2015
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0175_15
Zverejnené: 15.07.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov