Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 16:34.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1103528819
Číslo faktúry: FD /0183/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Telefónica O2 Slovakia, s
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: vyúčt. 8.6. - 7.7.2015
Fakturovaná suma s DPH: 62,11
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 20.07.2015
Dátum vystavenia: 15.07.2015
Dátum splatnosti: 29.07.2015
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0183_15
Zverejnené: 21.07.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov