Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 01:14.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7776249363
Číslo faktúry: FD /0199/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt. 07/2015
Fakturovaná suma s DPH: 139,80
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.08.2015
Dátum vystavenia: 02.08.2015
Dátum splatnosti: 18.08.2015
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0199_15
Zverejnené: 07.08.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov