Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 11:39.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2151068794
Číslo faktúry: FD /0207/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Trnavská vodárenská spol.
Adresa: Priemyselná 10,92179 Piešťany
IČO: 36252484
Predmet: vyúčt. 9.1. - 31.7.2015 KD
Fakturovaná suma s DPH: 279,32
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 17.08.2015
Dátum vystavenia: 12.08.2015
Dátum splatnosti: 26.08.2015
Dátum úhrady: 19.08.2015
Súbor: FD_0207_15
Zverejnené: 21.08.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov