Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 21:50.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0257032619
Číslo faktúry: FD /0234/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: ASA Trnava spol s.r.o.
Adresa: Priemyselná 5,91701 Trnava 1
IČO: 31449697
Predmet: vyúčt. 08/2015
Fakturovaná suma s DPH: 2598,10
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 11.09.2015
Dátum vystavenia: 31.08.2015
Dátum splatnosti: 21.09.2015
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0234_15
Zverejnené: 11.09.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov