Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 13:33.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 72066533/9
Číslo faktúry: FD /0227/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
Adresa: Plynárenská 7A,82109 Bratislava
IČO: 36807702
Predmet: záloha 09/2015
Fakturovaná suma s DPH: 1409,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 02.09.2015
Dátum vystavenia: 02.09.2015
Dátum splatnosti: 16.09.2015
Dátum úhrady: 08.09.2015
Súbor: FD_0227_15
Zverejnené: 11.09.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov