Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 14:02.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 3777201603
Číslo faktúry: FD /0219/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt. 08/2015
Fakturovaná suma s DPH: 123,37
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 04.09.2015
Dátum vystavenia: 02.09.2015
Dátum splatnosti: 18.09.2015
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0219_15
Zverejnené: 11.09.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov