Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 07:08.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 4778145011
Číslo faktúry: FD /0252/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt. 09/2015
Fakturovaná suma s DPH: 134,30
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.10.2015
Dátum vystavenia: 03.10.2015
Dátum splatnosti: 19.10.2015
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0252_15
Zverejnené: 12.10.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov