Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 09:45.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0257033494
Číslo faktúry: FD /0289/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: ASA Trnava spol s.r.o.
Adresa: Priemyselná 5,91701 Trnava 1
IČO: 31449697
Predmet: vyúčt. 10/2015
Fakturovaná suma s DPH: 2629,98
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 12.11.2015
Dátum vystavenia: 31.10.2015
Dátum splatnosti: 21.11.2015
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0289_15
Zverejnené: 18.11.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov