Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 01:20.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0257033939
Číslo faktúry: FD /0316/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: ASA Trnava spol s.r.o.
Adresa: Priemyselná 5,91701 Trnava 1
IČO: 31449697
Predmet: vyúčt. 11/2015
Fakturovaná suma s DPH: 3338,34
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 14.12.2015
Dátum vystavenia: 01.12.2015
Dátum splatnosti: 21.12.2015
Dátum úhrady: 16.12.2015
Súbor: FD_0316_15
Zverejnené: 22.12.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov