Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 02:35.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2511119630
Číslo faktúry: FD /0319/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
Adresa: Plynárenská 7A,82109 Bratislava
IČO: 36807702
Predmet: vyúčt. 11/2015 VO pri škole
Fakturovaná suma s DPH: 18,39
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 14.12.2015
Dátum vystavenia: 08.12.2015
Dátum splatnosti: 23.12.2015
Dátum úhrady: 16.12.2015
Súbor: FD_0319_15
Zverejnené: 22.12.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov