Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 08:01.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0257034485
Číslo faktúry: FD /0343/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: ASA Trnava spol s.r.o.
Adresa: Priemyselná 5,91701 Trnava 1
IČO: 31449697
Predmet: vyúčt. 12/2015
Fakturovaná suma s DPH: 3162,55
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 15.01.2016
Dátum vystavenia: 31.12.2015
Dátum splatnosti: 21.01.2016
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0343_15
Zverejnené: 18.01.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov