Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 21:45.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8780949665
Číslo faktúry: FD /0336/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt. 12/2015
Fakturovaná suma s DPH: 126,49
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.01.2016
Dátum vystavenia: 31.12.2015
Dátum splatnosti: 14.01.2016
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0336_15
Zverejnené: 18.01.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov