Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 07:58.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0257034948
Číslo faktúry: FD /0026/16
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: ASA Trnava spol s.r.o.
Adresa: Priemyselná 5,91701 Trnava 1
IČO: 31449697
Predmet: vyúčt. 01/2016
Fakturovaná suma s DPH: 1977,37
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 10.02.2016
Dátum vystavenia: 31.01.2016
Dátum splatnosti: 21.02.2016
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0026_16
Zverejnené: 02.03.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov