Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 01:28.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 80721391/01
Číslo faktúry: FD /0033/16
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Telefónica O2 Slovakia, s
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: vyúčt. 08.01.-07.02.2016
Fakturovaná suma s DPH: 83,34
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 22.02.2016
Dátum vystavenia: 15.02.2016
Dátum splatnosti: 29.02.2016
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0033_16
Zverejnené: 02.03.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov