Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 19:39.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0257035312
Číslo faktúry: FD /0056/16
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: ASA Trnava spol s.r.o.
Adresa: Priemyselná 5,91701 Trnava 1
IČO: 31449697
Predmet: vyúčt. 02/2016
Fakturovaná suma s DPH: 2641,33
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 10.03.2016
Dátum vystavenia: 29.02.2016
Dátum splatnosti: 21.03.2016
Dátum úhrady: 11.03.2016
Súbor: FD_0056_16
Zverejnené: 15.03.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov