Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 06:38.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 80721391/2
Číslo faktúry: FD /0065/16
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Telefónica O2 Slovakia, s
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: vyúčt. 8.2.- 7.3.2016
Fakturovaná suma s DPH: 74,31
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 15.03.2016
Dátum vystavenia: 15.03.2016
Dátum splatnosti: 29.03.2016
Dátum úhrady: 17.03.2016
Súbor: FD_0065_16
Zverejnené: 17.03.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov