Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 00:34.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 4783711447
Číslo faktúry: FD /0087/16
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt. 03/2016
Fakturovaná suma s DPH: 131,47
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.04.2016
Dátum vystavenia: 03.04.2016
Dátum splatnosti: 18.04.2016
Dátum úhrady: 18.04.2016
Súbor: FD_0087_16
Zverejnené: 04.05.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov