Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 15:02.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0257036121
Číslo faktúry: FD /0117/16
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: ASA Trnava spol s.r.o.
Adresa: Priemyselná 5,91701 Trnava 1
IČO: 31449697
Predmet: vyúčt. 04/2016
Fakturovaná suma s DPH: 3095,78
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 10.05.2016
Dátum vystavenia: 30.04.2016
Dátum splatnosti: 21.05.2016
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0117_16
Zverejnené: 10.05.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov