Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 01:07.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7784639673
Číslo faktúry: FD /0113/16
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt. 04/2016
Fakturovaná suma s DPH: 133,10
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 04.05.2016
Dátum vystavenia: 02.05.2016
Dátum splatnosti: 18.05.2016
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0113_16
Zverejnené: 10.05.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov