Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 21:48.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 3785566189
Číslo faktúry: FD /0150/16
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt. 05/2016
Fakturovaná suma s DPH: 163,72
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.06.2016
Dátum vystavenia: 02.06.2016
Dátum splatnosti: 20.06.2016
Dátum úhrady: 20.06.2016
Súbor: FD_0150_16
Zverejnené: 23.06.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov