Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 00:02.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0257036749
Číslo faktúry: FD /0163/16
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: ASA Trnava spol s.r.o.
Adresa: Priemyselná 5,91701 Trnava 1
IČO: 31449697
Predmet: vyúčt. 05/2016
Fakturovaná suma s DPH: 2718,94
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.05.2016
Dátum vystavenia: 31.05.2016
Dátum splatnosti: 21.06.2016
Dátum úhrady: 14.06.2016
Súbor: FD_0163_16
Zverejnené: 23.06.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov