Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 03:49.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 6760608870
Číslo faktúry: FD /0069/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt. 03/2014
Fakturovaná suma s DPH: 161,36
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.04.2014
Dátum vystavenia: 03.04.2014
Dátum splatnosti: 17.04.2014
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0069_14
Zverejnené: 10.04.2014


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov