Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 04:29.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 6786500787
Číslo faktúry: FD /0177/16
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt. 06/2016
Fakturovaná suma s DPH: 198,50
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.07.2016
Dátum vystavenia: 02.07.2016
Dátum splatnosti: 18.07.2016
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0177_16
Zverejnené: 19.07.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov