Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 10:21.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 9787428793
Číslo faktúry: FD /0210/16
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt. 07/2016
Fakturovaná suma s DPH: 175,88
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 04.08.2016
Dátum vystavenia: 02.08.2016
Dátum splatnosti: 18.08.2016
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0210_16
Zverejnené: 15.08.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov