Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 11:19.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2161072162
Číslo faktúry: FD /0237/16
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Trnavská vodárenská spol.
Adresa: Priemyselná 10,92179 Piešťany
IČO: 36252484
Predmet: vyúčt. 01.05. - 31.07.2016 KD
Fakturovaná suma s DPH: 49,80
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 17.08.2016
Dátum vystavenia: 12.08.2016
Dátum splatnosti: 26.08.2016
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0237_16
Zverejnené: 17.08.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov