Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 05:43.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1051613668
Číslo faktúry: FD /0233/16
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: vyúčt. OŠK 07/2016
Fakturovaná suma s DPH: 143,36
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 15.08.2016
Dátum vystavenia: 31.07.2016
Dátum splatnosti: 30.08.2016
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0233_16
Zverejnené: 17.08.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov