Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 14:12.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1135371097
Číslo faktúry: FD /0235/16
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Telefónica O2 Slovakia, s
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: vyúčt. 08.07.-07.08.2016
Fakturovaná suma s DPH: 57,76
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 16.08.2016
Dátum vystavenia: 15.08.2016
Dátum splatnosti: 30.08.2016
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0235_16
Zverejnené: 17.08.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov