Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 19:18.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 4104686986
Číslo faktúry: FD /0315/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt. 11/2017
Fakturovaná suma s DPH: 159,35
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.12.2017
Dátum vystavenia: 01.12.2017
Dátum splatnosti: 18.12.2017
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0315_17
Zverejnené: 08.12.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov