Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 22:19.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8202002662
Číslo faktúry: FD /0042/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt. 01/2018
Fakturovaná suma s DPH: 182,72
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 19.02.2018
Dátum vystavenia: 06.02.2018
Dátum splatnosti: 19.02.2018
Dátum úhrady: 19.02.2018
Súbor: FD_0042_18
Zverejnené: 21.02.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov