Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 05:48.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 80721391/3/4
Číslo faktúry: FD /0102/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: vyúčt. 08.03.-.07.04.2018
Fakturovaná suma s DPH: 53,38
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 13.04.2018
Dátum vystavenia: 13.04.2018
Dátum splatnosti: 27.04.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0102_18
Zverejnené: 13.04.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov