Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 04:50.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1051813049
Číslo faktúry: FD /0157/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: vyúčt. 05/2018
Fakturovaná suma s DPH: 395,27
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.06.2018
Dátum vystavenia: 31.05.2018
Dátum splatnosti: 02.07.2018
Dátum úhrady: 08.06.2018
Súbor: FD_0157_18
Zverejnené: 18.06.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov