Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 23:25.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1051821552
Číslo faktúry: FD /0237/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: vyúčt. 08/2018
Fakturovaná suma s DPH: 530,76
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.09.2018
Dátum vystavenia: 31.08.2018
Dátum splatnosti: 01.10.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0237_18
Zverejnené: 07.09.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov