Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 18:24.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0257049536
Číslo faktúry: FD /0240/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: FCC, s.r.o
Adresa: Priemyselná 5,91701 Trnava
IČO: 31449697
Predmet: vyúčt. 08/2018
Fakturovaná suma s DPH: 2025,59
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 12.09.2018
Dátum vystavenia: 31.08.2018
Dátum splatnosti: 21.09.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0240_18
Zverejnené: 17.09.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov