Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 13:40.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 80721391/8/9
Číslo faktúry: FD /0242/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: vyúčt. 08.08. - 07.09.2018
Fakturovaná suma s DPH: 42,77
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 17.09.2018
Dátum vystavenia: 14.09.2018
Dátum splatnosti: 27.09.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0242_18
Zverejnené: 17.09.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov