Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 03:58.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8219966098
Číslo faktúry: FD /0305/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt. 10/2018
Fakturovaná suma s DPH: 159,52
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.11.2018
Dátum vystavenia: 01.11.2018
Dátum splatnosti: 19.11.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0305_18
Zverejnené: 08.11.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov