Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 21:36.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1011856423
Číslo faktúry: FD /0342/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: záloha 12 2018
Fakturovaná suma s DPH: 497,82
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 04.12.2018
Dátum vystavenia: 01.12.2018
Dátum splatnosti: 15.12.2018
Dátum úhrady: 10.12.2018
Súbor: FD_0342_18
Zverejnené: 10.12.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov