Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 11:55.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1011924219
Číslo faktúry: FD /0067/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: záloha 04/2019
Fakturovaná suma s DPH: 585,32
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 02.04.2019
Dátum vystavenia: 01.04.2019
Dátum splatnosti: 15.04.2019
Dátum úhrady: 03.04.2019
Súbor: FD_0067_19
Zverejnené: 10.04.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov