Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 17:03.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 19030030
Číslo faktúry: FD /0061/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: AGGER, s.r.o
Adresa: Majerná 10730/15,03601 Martin
IČO: NULL
Predmet: detské ihrisko - dotácia s spolufinancovaním obce
Fakturovaná suma s DPH: 9440,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.04.2019
Dátum vystavenia: 29.03.2019
Dátum splatnosti: 28.04.2019
Dátum úhrady: 01.04.2019
Súbor: FD_0061_19
Zverejnené: 10.04.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov